ВИКОНАННЯ РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ
ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ
СТАНОМ НА 1 травня 2022 р.
Загальний фонд | ||||
Затверджено місцевими радами на рік | Виконано місцевими радами з початку року | % виконання до річного призначення | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ДОХОДИ : | ||||
Неподаткові надходження | 20000000 | 707 000,00 | 146 624,84 | 20,7 |
Доходи від власності та підприємницької діяльності | 21000000 | 627 000,00 | 0,00 | 0,0 |
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів | 21050000 | 627 000,00 | 0,0 | |
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційноє господарськоє діяльності | 22000000 | 80 000,00 | 146 624,84 | 183,3 |
Плата за надання адміністративних послуг | 22010000 | 0,00 | 146 624,84 | #ДЕЛ/0! |
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань | 22010300 | 23 290,00 | #ДЕЛ/0! | |
Плата за надання інших адміністративних послуг | 22012500 | 33 092,84 | #ДЕЛ/0! | |
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та єх обтяжень | 22012600 | 89 902,00 | #ДЕЛ/0! | |
Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державноє реєстраціє речових прав на нерухоме майно та єх обтяжень і державноє реєстраціє юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних | 22012900 | 340,00 | #ДЕЛ/0! | |
Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого державного майна | 22080000 | 80 000,00 | 0,00 | #ЗНАЧ! |
Плата за оренду майнових комплексів та іншого майна, що у комунальній власності | 22080400 | 80 000,00 | 0,0 | |
Разом доходів загального фонду | 90010100 | 707 000,00 | 146 624,84 | 20,7 |
Офіційні трансферти | 40000000 | 3 069 370,00 | 1 098 931,55 | 35,8 |
Від органів державного управління | 41000000 | 3 069 370,00 | 1 098 931,55 | 35,8 |
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 41030000 | 1 168 100,00 | 324 600,00 | 27,8 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення окремих видатків районних рад, спрямованих на виконання їх повноважень | 41030600 | 1 168 100,00 | 324 600,00 | 27,8 |
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 41050000 | 1 901 270,00 | 774 331,55 | 40,7 |
Інші субвенції з місцевого бюджету | 41053900 | 1 901 270,00 | 774 331,55 | 40,7 |
Всього доходів загального фонду | 90010300 | 3 776 370,00 | 1 245 556,39 | 33,0 |
Спеціальний фонд | ||||
Всього доходів спеціального фонду | 90010100 | |||
Всього доходів загального і спеціального фондів | 90010300 | 3 776 370,00 | 1 245 556,39 | 33,0 |
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів | 208000 | 8 388 260,00 | 1 658 907,30 | 19,8 |
ВИДАТКИ: | ||||
Видатки за тимчасовою функціональною класифікацією місцевих бюджетів | ||||
Державне управління | 100 | 7 098 260,00 | 2 229 066,01 | 23,30 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення | 3000 | 2 723 570,00 | 445 434,02 | 16,35 |
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку | 3032 | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 3033 | 360 000,00 | 0,00 | 0,0 |
Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 3050 | 755 600,00 | 221 622,63 | 29,3 |
Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни | 3090 | 24 150,00 | 6 882,00 | 28,5 |
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 3160 | 202 720,00 | 106 858,22 | 52,7 |
Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування | 3171 | 236 000,00 | 110 071,17 | 46,6 |
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 3242 | 1 135 100,00 | 0,0 | |
Громадський порядок та безпека | 8200 | 1 337 800,00 | 510 554,00 | 38,2 |
Заходи та роботи з територіальної оборони | 8240 | 1 337 800,00 | 510 554,00 | 38,2 |
Резервний фонд | 8700 | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів | 9800 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,0 |
Всього видатків загального фонду | 90201 | 12 164 630,00 | 3 185 054,03 | 26,2 |
Спеціальний фонд | ||||
Разом видатків спеціального фонду | 900201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Всього видатків | 900203 | 12 164 630,00 | 3 185 054,03 | 26,2 |
Баланс | 0,00 | 0,00 |
ВИКОНАННЯ РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ
ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ
СТАНОМ НА 1 квітня 2022 р.
Загальний фонд |
||||
Затверджено місцевими радами на рік |
Виконано місцевими радами з початку року |
% виконання до річного призначення |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
ДОХОДИ : |
||||
Неподаткові надходження |
20000000 |
707 000,00 |
142 464,84 |
20,19 |
Доходи від власності та підприємницької діяльності |
21000000 |
627 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів |
21050000 |
627 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційноє господарськоє діяльності |
22000000 |
80 000,00 |
142 464,84 |
719,52 |
Плата за надання адміністративних послуг |
22010000 |
0,00 |
142 484,84 |
719,52 |
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань |
22010300 |
0,00 |
23 290,00 |
0,00 |
Плата за надання інших адміністративних послуг |
22012500 |
0,00 |
29 386,84 |
0,00 |
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та єх обтяжень |
22012600 |
0,00 |
89 448,00 |
0,00 |
Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державноє реєстраціє речових прав на нерухоме майно та єх обтяжень і державноє реєстраціє юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних |
22012900 |
0,00 |
340,00 |
0,00 |
Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого державного майна |
22080000 |
80 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Плата за оренду майнових комплексів та іншого майна, що у комунальній власності |
22080400 |
80 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Разом доходів загального фонду |
90010100 |
707 000,00 |
142 464,84 |
172,68 |
Офіційні трансферти |
40000000 |
2 869 770,00 |
681 524,86 |
23,7 |
Від органів державного управління |
41000000 |
2 869 770,00 |
681 524,86 |
23,7 |
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам |
41030000 |
1 297 900,00 |
324 600,00 |
25,01 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення окремих видатків районних рад, спрямованих на виконання їх повноважень |
41030600 |
1 297 900,00 |
324 600,00 |
25,01 |
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам |
41050000 |
1 571 870,00 |
356 924,86 |
22,7 |
Інші субвенції з місцевого бюджету |
41053900 |
1 571 870,00 |
356 924,86 |
22,7 |
Всього доходів загального фонду |
90010300 |
3 576 770,00 |
823 989,7 |
23,04 |
Спеціальний фонд |
||||
Всього доходів спеціального фонду |
90010100 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Всього доходів загального і спеціального фондів |
90010300 |
3 576 770,00 |
823 989,7 |
23,04 |
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів |
208000 |
8 388 260,00 |
1 658 907,30 |
19,8 |
ВИДАТКИ: |
||||
Видатки за тимчасовою функціональною класифікацією місцевих бюджетів |
||||
Державне управління |
0100 |
7 228 060,00 |
1 680 993,69 |
23,3 |
Громадський порядок та безпека |
8200 |
1 025 000,00 |
478 931,60 |
46,7 |
Заходи та роботи з територіальної оборони |
8240 |
1 025 000,00 |
478 931,60 |
46,7 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення |
3000 |
2 706 970,00 |
322 971,71 |
11,9 |
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку |
3032 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян |
3033 |
360 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи |
3050 |
755 600,00 |
179 576,69 |
23,8 |
Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни |
3090 |
34 200,00 |
6 882,00 |
20,10 |
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги |
3160 |
176 070,00 |
50 854,68 |
28,9 |
Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування |
3171 |
236 000,00 |
85 658,34 |
36,3 |
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення |
3242 |
1 135 100,00 |
0,00 |
0,00 |
Резервний фонд |
8700 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів |
9800 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Всього видатків загального фонду |
90201 |
11 965 030,00 |
2 482 897,00 |
20,75 |
Спеціальний фонд |
||||
Разом видатків спеціального фонду |
900201 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Всього видатків |
900203 |
11 965 030,00 |
2 482 897,00 |
20,75 |
Баланс |
0,00 |
0,00 |
ВИКОНАННЯ РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ
ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ
СТАНОМ НА 1 БЕРЕЗНЯ 2022 р.
Загальний фонд |
||||
Затверджено місцевими радами на рік |
Виконано місцевими радами з початку року |
% виконання до річного призначення |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
ДОХОДИ : |
||||
Неподаткові надходження |
20000000 |
707 000,00 |
137 870,84 |
19,5 |
Доходи від власності та підприємницької діяльності |
21000000 |
627 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів |
21050000 |
627 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційноє господарськоє діяльності |
22000000 |
80 000,00 |
137 870,87 |
172,3 |
Плата за надання адміністративних послуг |
22010000 |
0,00 |
137 870,84 |
0,00 |
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань |
22010300 |
0,00 |
23 290,00 |
0,00 |
Плата за надання інших адміністративних послуг |
22012500 |
0,00 |
26 394,84 |
0,00 |
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та єх обтяжень |
22012600 |
0,00 |
87 846,00 |
0,00 |
Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державноє реєстраціє речових прав на нерухоме майно та єх обтяжень і державноє реєстраціє юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних |
22012900 |
0,00 |
340,00 |
0,00 |
Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого державного майна |
22080000 |
80 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Плата за оренду майнових комплексів та іншого майна, що у комунальній власності |
22080400 |
80 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Разом доходів загального фонду |
90010100 |
707 000,00 |
137 870,84 |
19,5 |
Офіційні трансферти |
40000000 |
2 823 700,00 |
356 150,15 |
12,6 |
Від органів державного управління |
41000000 |
2 823 700,00 |
356 150,15 |
12,6 |
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам |
41030000 |
1 297 900,00 |
216 400,00 |
16,7 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення окремих видатків районних рад, спрямованих на виконання їх повноважень |
41030600 |
1 297 900,00 |
216 400,00 |
16,7 |
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам |
41050000 |
1 525 800,00 |
139 750,15 |
9,2 |
Інші субвенції з місцевого бюджету |
41053900 |
1 525 800,00 |
139 750,15 |
9,2 |
Всього доходів загального фонду |
90010300 |
3 530 700,00 |
494 023,99 |
14,0 |
Спеціальний фонд |
||||
Всього доходів спеціального фонду |
90010100 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Всього доходів загального і спеціального фондів |
90010300 |
3 530 700,00 |
494 023,99 |
14,0 |
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів |
208000 |
6 388 260,00 |
400 213,52 |
6,3 |
ВИДАТКИ: |
||||
Видатки за тимчасовою функціональною класифікацією місцевих бюджетів |
||||
Державне управління |
0100 |
7 228 060,00 |
789 258,23 |
10,9 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення |
3000 |
2 660 900,00 |
104 979,28 |
3,9 |
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку |
3032 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян |
3033 |
360 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи |
3050 |
755 600,00 |
90 820,02 |
12,0 |
Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни |
3090 |
34 200,00 |
2 294,00 |
6,7 |
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги |
3160 |
130 000,00 |
11 865,26 |
9,1 |
Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування |
3171 |
236 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення |
3242 |
1 135 100,00 |
0,00 |
0,00 |
Громадський порядок та безпека |
8200 |
25 000 |
0,00 |
0,00 |
Заходи та роботи з територіальної оборони |
8240 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Резервний фонд |
8700 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів |
9800 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Всього видатків загального фонду |
90201 |
9 918 960,00 |
894 237,51 |
9,0 |
Спеціальний фонд |
||||
Разом видатків спеціального фонду |
900201 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Всього видатків |
900203 |
9 918 960,00 |
894 237,51 |
9,0 |
Баланс |
0,00 |
0,00 |
ВИКОНАННЯ РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ
ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ
СТАНОМ НА 1 ЛЮТОГО 2022 р.
Загальний фонд |
||||
Затверджено місцевими радами на рік |
Виконано місцевими радами з початку року |
% виконання до річного призначення |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
ДОХОДИ : |
||||
Неподаткові надходження |
20000000 |
707 000,00 |
59 088,90 |
8,4 |
Доходи від власності та підприємницької діяльності |
21000000 |
627 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів |
21050000 |
627 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційноє господарськоє діяльності |
22000000 |
80 000,00 |
59 088,90 |
73,9 |
Плата за надання адміністративних послуг |
22010000 |
0,00 |
59 088,90 |
0,00 |
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань |
22010300 |
0,00 |
10 610,00 |
0,00 |
Плата за надання інших адміністративних послуг |
22012500 |
0,00 |
10 215,90 |
0,00 |
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та єх обтяжень |
22012600 |
0,00 |
38 093,00 |
0,00 |
Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державноє реєстраціє речових прав на нерухоме майно та єх обтяжень і державноє реєстраціє юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних |
22012900 |
0,00 |
170,00 |
0,00 |
Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого державного майна |
22080000 |
80 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Плата за оренду майнових комплексів та іншого майна, що у комунальній власності |
22080400 |
80 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Разом доходів загального фонду |
90010100 |
707 000,00 |
59 088,90 |
8,4 |
Офіційні трансферти |
40000000 |
2 398 700,00 |
120 264,94 |
5,0 |
Від органів державного управління |
41000000 |
2 398 700,00 |
120 264,94 |
5,0 |
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам |
41030000 |
1 297 900,00 |
108 200,00 |
8,3 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення окремих видатків районних рад, спрямованих на виконання їх повноважень |
41030600 |
1 297 900,00 |
108 200,00 |
8,3 |
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам |
41050000 |
1 100 800,00 |
12 064,94 |
1,1 |
Інші субвенції з місцевого бюджету |
41053900 |
1 100 800,00 |
12 064,94 |
1,1 |
Всього доходів загального фонду |
90010300 |
3 105 700,00 |
179 353,84 |
5,8 |
Спеціальний фонд |
||||
Всього доходів спеціального фонду |
90010100 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Всього доходів загального і спеціального фондів |
90010300 |
3 105 700,00 |
179 353,84 |
5,8 |
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів |
208000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ВИДАТКИ: |
||||
Видатки за тимчасовою функціональною класифікацією місцевих бюджетів |
||||
Державне управління |
0100 |
1 999 900,00 |
113 180,32 |
5,7 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення |
3000 |
1 100 800,00 |
9 808,70 |
0,9 |
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку |
3032 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян |
3033 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи |
3050 |
755 600,00 |
7 514,70 |
1,0 |
Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни |
3090 |
34 200,00 |
2 294,00 |
6,7 |
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги |
3160 |
65 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування |
3171 |
236 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення |
3242 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Громадський порядок та безпека |
8200 |
|||
Заходи та роботи з територіальної оборони |
8240 |
|||
Резервний фонд |
8700 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів |
9800 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Всього видатків загального фонду |
90201 |
3 105 700,00 |
122 989,02 |
4,0 |
Спеціальний фонд |
||||
Разом видатків спеціального фонду |
900201 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Всього видатків |
900203 |
3 105 700,00 |
122 989,02 |
4,0 |
Баланс |
0,00 |
0,00 |